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上海市松江區紅十字會2020年部門決算公開
信息來源: 更新用時:2022-08-20 閱讀次數:

上海市松江區紅十字會

2020年度部門決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心

順序號

貸款機構放置

微信備注名

1

辦公區室

 

2

紅十字事務處理平臺

 


第二部分    上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

薪資收入

其他支出

建設項目

部門預算數

的項目

竣工決算數

一、通常服務性財政性預算財政性付款效益

532.19

一、正常公開服務付出

 

二、部門性理財產品成本預算不需要撥付薪資

 

二、外交關系總支出

 

三、國家股投資管理費用預算財政部門捐款工資

 

三、防御總支出

 

四、上一級補貼金個人收入

 

四、公共信息衛生結余

 

五、自己事業工資

 

五、教育輔導收支

 

六、經營的個人收入

 

六、科學實驗技術應用其他支出

 

七、加盟政府部門繳納創收

 

七、古文化休閑旅游軍事體育與傳煤收入支出

 

八、其余薪資收入

6.70

八、的社會質量保障和工作撥出

484.84

 

 

九、清潔健康保健付出

6.85

 

 

十、節約能源節能花費

 

 

 

五一、縣域居委撥出

 

 

 

12、農林業水其他支出

 

 

 

十五、交通配套運送付出

 

 

 

十四、成本探勘工業訊息等收入支出

 

 

 

15、企業服務保障業等費用支出

 

 

 

第十五、風險管控花費

 

 

 

十八、救助許多地段性支出

 

 

 

十九、自然生態材料海洋環境景象等其他支出

 

 

 

黨的十九、居住房確保撥出

42.40

 

 

三十、調味品工程設備與物資的儲備量經費支出

 

 

 

二五一、公有資本投資生產預算表總支出

 

 

 

二12、洪澇防冶及應急指揮控制費用

 

 

 

二第十五、其他付出

 

 

 

四十四、抗疫有點國債按排的教育支出

 

本年度效益預估合計

538.89

上年總支出自動求和

534.09

動用非國庫撥付盈余

 

余額計算

 

期初結轉和節余

53.42

月底結轉和盈余

58.22

總額

592.31

總共

592.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

該項目

上年凈收入總金額

財務付款使收入

上一級補貼薪資收入

事業上納入

生產使收入

其他廠家上交國家純收入

別的年收入

工作分類整理
課程和科目標識號

課程英文名稱

預估合計

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

社會性擔保和畢業生就業開支

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

行政機關衛生事業組織離退居二線

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

衛生事業公司的離退休之

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

機關企業發展標準企業發展標準常規醫養保障繳納費用開支

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

政府機關衛生事業機關單位職業選擇年金付款支出費用

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

紅十字事業性

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

行政機關運轉

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

一般的行政工作工作業務

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

環境衛生身體健康支出費用

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

人事部門事業上工作單位醫療器械

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

行政訴訟廠家醫藥

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

房屋得到保障付出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

自建房創新費用支出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

房產住房基金

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

選房補助

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

活動

當年度結余累計數

首要收入支出

樓盤撥出

上交國家上級領導收支

經營的教育支出

對附加企業單位補助款費用支出

特點定義
學科商品編碼

課目品牌

預估合計

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

社會上得到保障和就業的其他支出

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

人事部門視野政府部門離辭職

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

事業組織離養老

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

國家機關企業發展廠家根本養老院保險金付費結余

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

政府機關衛生事業院校職業類型年金納費性支出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

紅十字衛生事業

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

行政機關正常運作

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

大部分人事部門管理系統事宜

157.82

 

157.82

 

 

 

210

公共衛生穩定收入支出

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

財政事業企業企業醫學

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

行政訴訟企業單位醫療器械

6.85

6.85

 

 

 

 

221

租賃房服務花費

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

居住房改革創新費用支出

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

公房個人住房公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

首套房補貼金

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

個人收入

其他支出

大型項目

部門預算數

業務

自動求和

一般來說公共服務成本預算不需要補貼款

縣政府性投資基金估算國庫捐款

國有控股金融資本經營者費用預算民政捐款

一、似的公共性決算財政部門撥付

532.19 

一、一般的通用功能費用支出

 

 

 

 

二、國家性基金投資項目預算財務撥付

 

二、外交政策費用

 

 

 

 

三、國家股股權投資經營的估算財政資金付款

 

三、中國國防費用

 

 

 

 

 

 

四、公益性的安全總支出

 

 

 

 

 

 

五、文化教育開支

 

 

 

 

 

 

六、有效科技付出

 

 

 

 

 

 

七、古文化出境游體育文化與文化傳媒花費

 

 

 

 

 

 

八、社交有效保障了和專業教育經費支出

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、衛生防疫建康花費

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、工業節能干凈支出費用

 

 

 

 

 

 

國慶、村鎮建設社區服務站開支

 

 

 

 

 

 

12、畜牧業水其他支出

 

 

 

 

 

 

第十五、流量配送收支

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘測工業制造個人信息等性支出

 

 

 

 

 

 

第十五、業務精準服務業大頭等付出

 

 

 

 

 

 

第十五、金融經濟費用支出

 

 

 

 

 

 

十二、經濟援助同一沿海地區付出

 

 

 

 

 

 

十七、大自然產品海洋能氣象臺等費用支出

 

 

 

 

 

 

第十九、房產的保障性支出

42.40 

42.40

 

 

 

 

二十二、糧油加工材料物資收儲支出費用

 

 

 

 

 

 

二國慶、國企充分企業經營費用付出

 

 

 

 

 

 

二十三、災害性防冶及應急救援管理制度經費支出

 

 

 

 

 

 

二13、別的付出

 

 

 

 

 

 

二十二四、抗疫特意國債確定的支出費用

 

 

 

 

本年度收錄自動求和

532.19 

上年性支出加總

532.34 

532.34

 

 

本年國庫付款結轉和余額

3.14 

年初財政資金補貼款結轉和余額

 2.99

2.99

 

 

一、一半公共服務決算財政局付款

 

 

 

 

 

 

二、中央政府性股票基金估算財務捐款

 

 

 

 

 

 

三、國家資產加盟成本預算財政支出審批

 

 

 

 

 

 

總金額

535.33 

合計

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

大型項目

自動求和

關鍵花費

該項目付出

效果劃分類別

會計分類商品編碼

課程明稱

208 

時代的保障和學生就業教育支出

483.09

327.02

156.07

20805 

行政處事業心基層單位離養老金

36.52

36.52

 

2080502

事業上單位名稱離養老

0.41

0.41

 

2080505

行政機關企業單位名稱基本性社會社保費費用納費付出

25.19

25.19

 

2080506 

機構企事業院校網絡職業年金激費其他支出

10.92

10.92

 

20816

紅十字視野

446.57

290.50

156.07

2081601

行政性執行

290.50

290.50

 

2081602

平常行政訴訟經營公共事務

156.07

 

156.07

210

公共衛生更健康教育支出

6.85

6.85

 

21011

財政事業有成機關單位醫療保健

6.85

6.85

 

2101101

人事部門廠家醫療設備

6.85

6.85

 

221

房間維護付出

42.40

42.40

 

22102

房間體制改革結余

42.40

42.40

 

2210201

房屋公積金貸款

21.08

21.08

 

2210203

賣房補貼費

21.32

21.32

 

累計

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

經濟實惠幾大類學科數字

課目分類

預算數

生活各類

課程和科目商品代碼

會計分類分類

預算數

301

年薪福利金花費

363.18

302

的商品和服務質量撥出

10.72

30101

  核心年薪

30.79

30201

  企業辦公費

3.29

30102

  補助金補助金

96.50

30202

  刷費

 

30103

  薪金

42.85

30203

  詳詢費

 

30106

  膳食補助金費

10.28

30204

  證件費

0.16

30107

  考核公司

68.38

30205

  煤氣費

 

30108

機關事業上廠家事業上廠家大體社區養老商業保險手機繳費

25.19

30206

  用電

 

30109

工作年金手機繳費

10.92

30207

  郵電局費

0.44

30110

企業職員大多醫用保險費用交款

12.59

30208

  供暖費

 

30111

公務活動員整形補貼政策繳納

 

30209

  物業保安經營費

0.25

30112

其他的社會性有效保障了付款

 

30211

  出差費

0.82

30113

自建房公積金貸款

42.16

30212

  因公出國留學(境)保險費用

 

30114

醫院費

 

30213

  修理(護)費

0.73

30199

  別的薪資員工福利教育支出

23.52

30214

  房租費費

 

303

對個和家居的補帖

 

30215

  聯席會議費

0.10

30301

  離休費

 

30216

  專業培訓費

0.17

30302

  辭職費

 

30217

  因公接待室費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用型原料費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝租賃費費

 

30305

  活補帖

 

30225

  用生物燃料費

 

30307

  醫遼費補貼費

 

30226

  勞務派遣費

 

30308

  資助金

 

30227

  授權委托保險業務費

 

30309

  榮譽金

 

30228

  商會資金

3.53

30310

個體戶農產品加工生產加工政府補貼

 

30229

  會員福利費

0.60

30311

  代繳社交保險行業費

 

30231

  國家公務公務車執行維修費

 

30399

  同一對自己家庭關系環境的津貼

 

30239

  其余流量花銷

0.51

 

 

 

30240

  稅金及附帶花費

 

 

 

 

30299

  其他商品是和產品支出費用

0.12

 

 

 

310

股權投資性性支出

2.37

 

 

 

31002

  會議室機械設備購入

2.07

 

 

 

31003

  轉用主設備添置

 

 

 

 

31007

  訊息網格及APP折舊費提升

0.30

 

 

 

31013

  公務接待用車的采購

 

 

 

 

31019

  相關城市交通方式采購

 

 

 

 

31021

  文化遺產和商品陳列品購買

 

 

 

 

31022

  隱形的股權購置費

 

 

 

 

31099

  其他的資產管理性費用支出

 

專業人員接待費預估合計

363.18

公共接待費預估合計

13.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

通常公眾概算財政支出付款“三公”經費

總金額

因公出國留學

(境)費

公務接待私家車添置及作業維保費

因公接代費

小計

公務活動車輛租賃

購買費

公務活動小二租車

運動定期檢查費

成本預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

概算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

品牌

今年初結轉和盈余

年初年收入

上年費用支出

年底結轉和

節余

的功能幾大類科目必項目編碼

課程簡稱

累計數

 

 

小計

關鍵花費

項目經費支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工程項目

今年初結轉和盈余

上年收入水平

當年度撥出

半年度結轉和節余

功能鍵定義會計分類代碼

考試科目命名

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

房產債務情況發生表

 

 

計量單位:來萬

 

總數

實用價值

年終數

年初數

年終數

歲末數

一、股本累計數

——

——

87.07

87.53

   (一)流量股權

——

——

61.78

66.31

   (二)調整凈資產

——

——

73.06

59.05

          在其中:1.房屋面積(每平方公里米)

 

 

 

 

                2.普通機械設備(臺/套/輛)

 57

 48

40.38

24.56

                     在其中:(1)小車(輛)

 

 

 

 

                                 基本國家公務車輛租賃

 

 

 

 

                                 行政執法值崗私家車

 

 

 

 

                                 特種作業的專業工藝買車

 

 

 

 

                                 一些買車

 

 

 

 

                   (2)銷售價10萬元不低于公用機 (不添加避免)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    中僅:銷售價500萬元不低于專業級機

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

12

12

        減:積累折舊率及減值準備好

——

——

47.77

37.83

   (三)長期性股份權創業

——

——

 

 

   (四)長久國債投資費用

——

——

 

 

   (五)在建設網公程

——

——

 

 

   (六)無型房產

——

——

 

 

        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (七)其余財力

——

——

 

 

二、負債率預估合計

——

——

4.86

4.71

三、凈房產預估合計

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:

1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。

2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。

3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:

1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。

2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。

3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。

上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至20201231日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。



第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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